dc.contributor.author | Mendez Garnica, Feniz Bibiana | |
dc.coverage.spatial | Calle 100 | spa |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T15:20:06Z | |
dc.date.accessioned | 2019-12-30T15:57:46Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T15:20:06Z | |
dc.date.available | 2019-12-30T15:57:46Z | |
dc.date.issued | 2017-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10654/16967 | |
dc.description | 21 páginas. | spa |
dc.description.abstract | El presente ensayo analiza diferentes procesos y procedimientos explicando la importancia del control interno en la Sociedad de Activos Especiales. A partir de ahí, se realizará un análisis sobre la implementación del sistema MECI verificando si se aplica correctamente, todo esto con el fin de mitigar los riesgos, evitando que la Sociedad sufra cualquier tipo de sanción o levantamiento de no conformidades, por parte de las entidades controladoras. | spa |
dc.format | pdf | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2017 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
dc.title | Importancia del control interno en la sociedad de activos especiales | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.lemb | AUDITORIA INTERNA | spa |
dc.subject.lemb | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | spa |
dc.subject.lemb | CONTABILIDAD - NORMAS INTERNACIONALES | spa |
dc.publisher.department | Facultad de Ciencias Económicas | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.description.abstractenglish | This essay analyzes different processes and procedures explaining the importance of internal control in the Special Assets Company. From there, an analysis of the implementation of the MECI system will be carried out, verifying if it is applied correctly, all this in order to mitigate the risks, preventing the Company from suffering any type of sanction or removal of non-conformities, by the controlling entities. | eng |
dc.title.translated | Importance of internal control in the special assets society | spa |
dc.subject.keywords | Internal control | spa |
dc.subject.keywords | Standard Internal Control Model MECI | spa |
dc.subject.keywords | International Auditing Standards NIAS | spa |
dc.subject.keywords | Annual Internal Audit Program (PAAI) | spa |
dc.subject.keywords | Improvement Plan | spa |
dc.subject.keywords | Corruption | spa |
dc.subject.keywords | Processes | spa |
dc.subject.keywords | Risk | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Finanzas y Administración Pública | spa |
dc.creator.degreename | Especialista en Finanzas y Administración Pública | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.publisher.faculty | Ciencias Económicas - Especialización en Finanzas y Administración Pública | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | spa |
dc.type.dcmi-type-vocabulary | Text | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | spa |
dc.relation.references | Constitución Política de 1991 | spa |
dc.relation.references | Ley 87 de 1993 | spa |
dc.relation.references | Ley 489 de 1998 | spa |
dc.relation.references | Ley 1474 2011 | spa |
dc.relation.references | Decreto 2145 de 1999 | spa |
dc.relation.references | Decreto 2539 de 2001 | spa |
dc.relation.references | Decreto 1826 de 1994 | spa |
dc.relation.references | Decreto 1537 de 2001 | spa |
dc.relation.references | Decreto 1599 de 2005 | spa |
dc.relation.references | Decreto 943 de 2014 | spa |
dc.relation.references | Catácora, F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables. Primera Edición. Editorial McGraw/Hill. Venezuela | spa |
dc.relation.references | Manual Técnico del Modelo estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 | spa |
dc.relation.references | PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2015 | spa |
dc.relation.references | Estatuto Anticorrupcion Ley 1474, 2011 | spa |
dc.relation.references | Resolución 016 de 2015 Por el cual se adopta el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS | spa |
dc.relation.references | Pagina Sociedad de Activos Especiales http://intranetsae/saein/Nuestra-SAE/Arquitectura-SAE/GestionProcesos | spa |
dc.subject.proposal | Control interno | spa |
dc.subject.proposal | Modelo Estándar de Control Interno MECI | spa |
dc.subject.proposal | Normas Internacionales de Auditoría NIAS | spa |
dc.subject.proposal | Programa Anual de Auditoría interna (PAAI) | spa |
dc.subject.proposal | Plan de mejora | spa |
dc.subject.proposal | Corrupción | spa |
dc.subject.proposal | Procesos | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo | spa |