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Mostrando ítems 1-10 de 12
La adopción del control interno en el sistema bancario colombiano
Fecha:2016-12-15
El control interno permite fomentar a través de una cultura organizacional que todos los integrantes de la entidad estén plenamente identificados con la misión y visión de la empresa, deben tener las habilidades, conocimientos ...
Impacto que tendrá la aplicación de las NIA en empresas con área de Control Interno en el Sector Privado
Fecha:2017-05-16
Entendiendo que nos encontramos en un entorno revolucionariamente variable, de tal manera que exige nuevos procesos adaptables a las necesidades que tienen las empresas en busca de la internacionalización de sus productos ...
Generalidades del control interno y aplicación en una organización del sector real
Fecha:2014-02-24
Se dan a conocer algunas generalidades del control Interno, se plantean algunas de las observaciones presentadas después de una auditoría de certificación, donde las fallas de control interno permitieron que esta ...
Valor agregado de la auditoría y el aseguramiento de la información financiera en las pymes del sector comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados en la ciudad de Bogotá D.C.
Fecha:2021-06-11
Las Normas Internacionales de Auditoria (NIA) llegaron a Colombia para quedarse e implementarse en el año 2016. Es por ello que se busca demostrar los aportes de la auditoría y aseguramiento de la información financiera ...
El control interno como mecanismo de transformación y crecimiento, una mirada desde la gestión gerencial de las empresas
Fecha:2014-04-24
El control Interno ha tomado mayor relevancia durante los últimos años en el proceso de transformación y crecimiento de la empresa, debido a que se convierte en un mecanismo que le permite a la dirección de una compañía ...
La auditoría interna contable y su incidencia en la gestión financiera
Fecha:2017-12-13
El propósito del presente ensayo es demostrar como la auditoria interna contable hace más eficiente la gestión financiera en las organizaciones. Para dar cumplimiento al objetivo planteado se desarrollan tres apartados ...
La importancia de las auditorías internas y externas dentro de las organizaciones
Fecha:2014-11-14
Auditoria es un proceso sistemático, que permite mediante la recolección de evidencias, determinar la confiabilidad y calidad de la ejecución de las actividades realizadas, en congruencia a los criterios de auditoria, ...
El modelo COSO como herramienta de control interno en las pymes Colombia
Fecha:2018-12-07
El presente ensayo argumentativo se ha desarrollado con el fin de mostrar porque es tan importante que las pymes utilicen como referencia el marco conceptual de control interno más reconocido a nivel mundial modelo COSO. ...
Procedimiento de auditoria a activos fijos no financieros NIIF 16 desde el ambito de las NIAS
Fecha:2014-07-18
Con el fin de determinar como auditar los Activos Fijos no financieros de una compañía cuya actividad comercial es la Distribución de Materiales Eléctricos para la Construcción, pretendo establecer un procedimiento que ...
Nuevo modelo estándar de control interno para entidades públicas - 2014
Fecha:2015-03-24
El Modelo Estándar de Control Interno MECI como herramienta que ayuda a desarrollar dicho sistema, sin embargo este Modelo crea una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación en las organizaciones ...