Recent Submissions

  • Impacto del modelo Kotter para la gestión del cambio, como herramienta de mejora continua en las organizaciones 

    Torres Herrera, Leidy Katherine (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-12-07
    Fecha de publicación:2020-02-17
    El modelo Kotter es un método que ha logrado contribuir a la gestión del cambio de diferentes organizaciones sin importar su actividad económica a la cual pertenecen, caracterizándose como una herramienta de mejora continua, ...
  • Importancia de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) en las empresas bajo la ISO 27001 

    Martínez López, Adriana Milena (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-12-07
    Fecha de publicación:2020-02-17
    Es vital la preservación de la información hoy en día en las empresas y esta norma es brinda protección de la información sensible y clave para la organización, sin embargo, es importante aclarar que no cubre en su totalidad ...
  • Metodología IWA 4 marco para la consolidación de gobiernos confiables desde una perspectiva ciudadana 

    Madariaga Cuellar, Maria Camila (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-12-07
    Fecha de publicación:2020-02-10
    La consolidación de un Gobierno Confiable está sujeto a una gestión pública orientada a resultados y eficiente en busca de satisfacer las necesidades y expectativas del ciudadano, en garantizar servicios de calidad de ...
  • Enfoque de control interno de acuerdo a las tendencias del sector de supermercados 

    Buitrago Pérez, John Alexander (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-12-06
    Fecha de publicación:2020-02-10
    Desde los inicios del control interno los auditores han tenido que ir desarrollando diferentes tipos de habilidades o competencias que les permite efectuar su trabajo. Estas competencias han evolucionado con el tiempo al ...
  • La séptima dimensión de MIPG en las entidades públicas del orden nacional 

    Criollo Leguízamo, Goldy del Pilar (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-12-20
    El control interno tiene que atravesar al interior de las entidades públicas del nivel central muchas barreras que intereses particulares le van poniendo, a este le corresponde ir ganando espacios de tal forma que le permita ...
  • Análisis forense de dos de los fraudes más representativos del sector salud: el cartel de la hemofilia y el desfalco a través de los recobros 

    Fragozo Sarmiento, Deisy Liliana (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-09-13
    Las irregularidades descritas en esta investigación confirman el débil control fiscal en las entidades que manejan los recursos de la salud. Es acertado preguntarse por qué los defraudadores gozan hoy de su libertad aunque ...
  • Fortalecer el rol de las oficinas de control interno, cuando ejercen funciones de la primera y segunda línea de defensa 

    Munar Bautista, Yamile Andrea (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-09-02
    El presente ensayo busca adentrarse en los conceptos articulados en las políticas de aplicación para los sistemas de control interno en las instituciones; tales como las tres líneas defensa, los roles asignados a las ...
  • Aplicación del Modelo de Supervisión Integral de Oficinas (SIO) como herramienta del Sistema de Control Interno de la Entidad Bancaria 

    Bermúdez Hernández, Maria Cristina (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-08-29
    El Sistema Financiero colombiano, de acuerdo al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), se encuentra conformado por establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización, ...
  • El control interno y los entes de control: una herramienta de control social 

    Zárate Valero, Maria Jaidy (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-08-20
    La presente investigación se centra en el valor de la capacitación para la gestión administrativa moderna y aporta a la comprensión de cuán importantes son los sistemas de control interno en las organizaciones y los entes ...
  • Influencia de la ley de insolvencia de las empresas y el Control interno 

    Díaz Henández, Wolfgang Yuri (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-08-16
    Tras la entrada en vigencia de las leyes de insolvencia, muchas empresas se han acogido a los procesos de reorganización y de insolvencia y reestructuración organizacional, para apoyarse y permitirse alivianar las cargas ...
  • Análisis del estado actual del control interno en el proceso misional de la agencia de viajes y operador de eventos B&G 

    Suárez Gómez, Jenny Catalina (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-08-15
    Este ensayo busca identificar el estado actual de los puntos de control que existen en el proceso misional de la Agencia de Viajes y Operador de Eventos BOG&GO COLOMBIA TRAVEL, también busca resaltar cuáles son los factores ...
  • Responsabilidad social del auditor frente al fraude financiero en el sector bancario 

    Forero Cely, Jenny Lorena (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-07-10
    La responsabilidad social del auditor se centra en la capacidad de dar un juicio profesional ético con respecto a la emisión de los estados financieros y el cumplimiento de la plataforma estratégica de la entidad, esto a ...
  • El impacto que genera el control interno para la detección de fraudes en las empresas de abc valores 

    Segura Valdés, Johanna Mercedes (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-09
    Fecha de publicación:2019-07-04
    El control interno en las organizaciones juega un papel importante, dado que permite establecer las posibles herramientas que evitan la pérdida de los activos de la organización, pago de multas y perdidas reputacional, por ...
  • Sembrar reconocimiento en la alcaldía municipal de Anapoima a partir del buen desempeño de los cinco roles de la oficina de control interno 

    Arevalo Caballero, Michael Alfonso (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-06-27
    Este Ensayo tiene como finalidad analizar la evolución y la implementación de la normatividad para el Territorio de Anapoima; teniendo en cuenta su re estructuración durante los últimos años, la búsqueda de mejora continua ...
  • Implementar un programa de administración de riesgo de fraude en empresas del sector de gas licuado de petroleo 

    Cárdenas Fernández, Saudyt (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-06-26
    Este ensayo tiene el propósito de concientizar a las Empresas de gas licuado de petróleo sobre la importancia de implementar un programa de administración del riesgo de fraude al interior de ella como buena práctica, ...
  • Los riesgos operativos que presenta una entidad financiera del sector defensa con relación a la pérdida de información 

    Peña Pachon, Sandra Patricia (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-06-26
    La pérdida de la información en una entidad financiera del sector defensa es considerada como uno de los riesgos operativos más recurrentes, lo cual, la organización debe plantear algunas estrategias, tales como, la ...
  • Impacto del control interno en la competitividad de las organizaciones del sector privado en Colombia 

    Gaona Pérez, Yina Alejandra (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-06-20
    El presente ensayo constituye un análisis sobre el impacto que tiene el control interno en las organizaciones del sector privado de Colombia y conocer un poco de la historia o antecedentes del control interno en sí. En el ...
  • Control interno en la mejora de procesos operativos en un servicio de catering 

    Cucaita, Astrid Rubiela (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-09-15
    Este ensayo busca identificar como en un proceso de Catering los controles son vitales para cumplir la promesa de venta al cliente. Se requiere asegurar que cada fase de este proceso tenga un punto de control que permita ...
  • Plan anticorrupción en el modelo integrado de planeación y gestión versión 2 mipg v2 

    Espitia Peña, Olga Lucia (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-09-15
    Esta investigación tiene como objetivo principal establecer la importancia del modelo integrado de planeación y gestión y el impacto que pueda tener en el plan anticorrupción. Se establecería unos puntos relevantes que ...
  • Análisis de la cartelización empresarial desde la óptica del control interno 

    Castro Riveros, Myriam Eliana (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-09-15
    La cartelización empresarial es un delito asociado a la corrupción, por medio del cual algunas empresas se alían afectando la libre competencia. A través del material recopilado y analizado, se identificaron algunos de los ...

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