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Mostrando ítems 1-10 de 53
La Auditoria Forense y Control Interno herramientas para combatir el Fraude
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2019-11-19
En este trabajo busca determinar los aspectos de la Auditoria Forense que permitan fortalecer el control interno, con el propósito de evitar los fraudes que puedan existir en las organizaciones colombianas. En el presente ...
Baja Implementación Del Control Interno En Medianas Empresas En Bogotá D.C
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2016-04-29
La presente investigación pretende mostrar la importancia de la aplicación de un sistema de Control Interno; debido a que con la aplicación de éste en las medianas empresas, se pueden identificar problemas de tipo ...
Propuesta de mejora en el proceso de auditoría interna como base de un fortalecimiento continúo en los estándares de calidad en entidades públicas en Colombia
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2017-05-03
El principal propósito de esta investigación es hacer una propuesta de mejora en el proceso de auditoría interna como base de un fortalecimiento continúo en los estándares de calidad en entidades públicas en Colombia, bajo ...
Mecanismos del Control Interno y Gobierno Corporativo aplicables a las Mipymes
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2018-11-26
El presente ensayo tiene como propósito realizar un análisis sobre la importancia del control interno y el gobierno corporativo en las empresas tipo Mipyme (sigla que identifica las empresas micro, pequeña y mediana) en ...
Cumplimiento de las normas colombianas en la revisoria fiscal
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2017-10-24
La Revisoría Fiscal en Colombia es una figura establecida como elemento de control y vigilancia de las empresas de cierto tamaño o cierta proporción, estas deben cumplir con algunos requisitos mínimos para el nombramiento ...
Importancia de la cultura organizacional para la prevención del fraude en el sector empresarial colombiano
Fecha:2020-10-30
El fraude es una enfermedad que ha estado presente en la cotidianidad del ámbito empresarial privado y sector público colombiano durante varias décadas y aunque muchas organizaciones cuentan con un sistema de control interno ...
La responsabilidad del revisor fiscal en los principales casos de fraudes corporativos en Colombia en los años 2015 a 2017
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2017-11-30
Esta investigación busca identificar el alcance de la responsabilidad del revisor fiscal en los casos de fraudes corporativos en Colombia en los años 2015 a 2017, lo cual permite conocer la claridad en cuanto a las ...
Implementación de la matriz institucional en la Contraloría de Cundinamarca para la evaluación del control interno en las Entidades Territoriales
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2018-06-02
Las oficinas de control interno en los sujetos auditados por la Contraloría de Cundinamarca (alcaldías) deben analizar su eficiencia y eficacia al establecer controles que le permitan examinar la forma como se desarrollan ...
Factores de riesgo que inciden en el fraude por malversación de activos debido a fallas en el sistema de control interno
(Universidad Militar Nueva Granada)
Fecha:2017-04-30
El Fraude en Colombia viene en aumento y de acuerdo a algunas mediciones ya se conocen cuatro modalidades siendo la malversación de activos la más reportada en el ámbito empresarial y que atenta contra los bienes de las ...
Revisoría fiscal y control interno, bases para mitigar los riesgos de fraude en las empresas del sector agropecuario
Fecha:2020-05-20
Debido al aumento de casos de fraude dentro de las empresas y la acogida que este ha tenido por quienes la conforman, las organizaciones se han visto en la necesidad de implementar mecanismos de control que proporcionen ...