Recent Submissions

  • Análisis del estado actual del control interno en el proceso misional de la agencia de viajes y operador de eventos B&G 

    Suárez Gómez, Jenny Catalina (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-08-15
    Este ensayo busca identificar el estado actual de los puntos de control que existen en el proceso misional de la Agencia de Viajes y Operador de Eventos BOG&GO COLOMBIA TRAVEL, también busca resaltar cuáles son los factores ...
  • Responsabilidad social del auditor frente al fraude financiero en el sector bancario 

    Forero Cely, Jenny Lorena (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-07-10
    La responsabilidad social del auditor se centra en la capacidad de dar un juicio profesional ético con respecto a la emisión de los estados financieros y el cumplimiento de la plataforma estratégica de la entidad, esto a ...
  • El impacto que genera el control interno para la detección de fraudes en las empresas de abc valores 

    Segura Valdés, Johanna Mercedes (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-09
    Fecha de publicación:2019-07-04
    El control interno en las organizaciones juega un papel importante, dado que permite establecer las posibles herramientas que evitan la pérdida de los activos de la organización, pago de multas y perdidas reputacional, por ...
  • Sembrar reconocimiento en la alcaldía municipal de Anapoima a partir del buen desempeño de los cinco roles de la oficina de control interno 

    Arevalo Caballero, Michael Alfonso (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-06-27
    Este Ensayo tiene como finalidad analizar la evolución y la implementación de la normatividad para el Territorio de Anapoima; teniendo en cuenta su re estructuración durante los últimos años, la búsqueda de mejora continua ...
  • Implementar un programa de administración de riesgo de fraude en empresas del sector de gas licuado de petroleo 

    Cárdenas Fernández, Saudyt (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-06-26
    Este ensayo tiene el propósito de concientizar a las Empresas de gas licuado de petróleo sobre la importancia de implementar un programa de administración del riesgo de fraude al interior de ella como buena práctica, ...
  • Los riesgos operativos que presenta una entidad financiera del sector defensa con relación a la pérdida de información 

    Peña Pachon, Sandra Patricia (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-06-26
    La pérdida de la información en una entidad financiera del sector defensa es considerada como uno de los riesgos operativos más recurrentes, lo cual, la organización debe plantear algunas estrategias, tales como, la ...
  • Impacto del control interno en la competitividad de las organizaciones del sector privado en Colombia 

    Gaona Pérez, Yina Alejandra (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2019-06-08
    Fecha de publicación:2019-06-20
    El presente ensayo constituye un análisis sobre el impacto que tiene el control interno en las organizaciones del sector privado de Colombia y conocer un poco de la historia o antecedentes del control interno en sí. En el ...
  • Control interno en la mejora de procesos operativos en un servicio de catering 

    Cucaita, Astrid Rubiela (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-09-15
    Este ensayo busca identificar como en un proceso de Catering los controles son vitales para cumplir la promesa de venta al cliente. Se requiere asegurar que cada fase de este proceso tenga un punto de control que permita ...
  • Plan anticorrupción en el modelo integrado de planeación y gestión versión 2 mipg v2 

    Espitia Peña, Olga Lucia (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-09-15
    Esta investigación tiene como objetivo principal establecer la importancia del modelo integrado de planeación y gestión y el impacto que pueda tener en el plan anticorrupción. Se establecería unos puntos relevantes que ...
  • Análisis de la cartelización empresarial desde la óptica del control interno 

    Castro Riveros, Myriam Eliana (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-09-15
    La cartelización empresarial es un delito asociado a la corrupción, por medio del cual algunas empresas se alían afectando la libre competencia. A través del material recopilado y analizado, se identificaron algunos de los ...
  • Gestión del riesgo y planeación estratégica en la banca de microfinanzas, que permita reducir o mitigar el riesgo crediticio 

    Castañeda Aguilera, Dora Liliana (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-17
    Fecha de publicación:2018-08-15
    La banca de Microfinanzas nace como solución de productos y servicios financieros para poblaciones de escasos recursos, pero con proyectos e ideas emprendedoras que permitan sostenibilidad y capacidad de pago real. Ofrece ...
    26 páginas : figuras.
  • Control de los factores de riesgos psicosociales en los contratistas de la UMNG 

    Galindo Jiménez, Julia Clemencia (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-08-14
    Con el presente trabajo, se pretende generar un mínimo de valor agregado al sistema robustecido Sistema Integrado de Gestión, que con gran esfuerzo y con el ánimo de humanizar las actividades que realiza el personal que ...
    23 páginas.
  • ¿Cuál es la importancia del control interno en la dirección de gestión humana por competencias? 

    Avendaño Bermejo, Lisbeth Yesenia (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-17
    Fecha de publicación:2018-08-14
    El control interno es una de las herramientas en la gestión del talento humano por competencias, ya que es primordial en el logro de sus objetivos organizacionales, misionales, estratégicos, evaluación y de apoyo, con la ...
    17 páginas.
  • Incidencia y trascendencia del modelo coso como referente en los elementos del control interno establecidos en la circular básica contable (circular externa 100 de 1995) 

    Ramos Segura, Martha Alexandra (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-08-01
    Conceptualización de los elementos del sistema de control interno mencionados en la circular básica contable, además de los modelos COSO, y cuales han sino los cambios realizados en cada uno de los modelos publicados hasta ...
    21 páginas : figuras.
  • ¿Cómo puede afectar la definición de la situación militar la defensa y seguridad nacional de los colombianos? 

    Galeano Valbuena, Nixon William (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-15
    Fecha de publicación:2018-08-01
    La presente investigación busca determinar las dificultades para los reemplazos del personal de soldados en el ejército, los cambios en la ley de reclutamiento, control reservas y movilización, como también las consecuencias ...
    25 páginas.
  • Sistemas de información, contribución al control interno en el sector financiero 

    Páez Nieto, Claudia C. (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-07-31
    En el presente ensayo de investigación se plantean los conceptos de Sistemas de Información, tipos de sistemas según la utilidad de la información entre los que se encuentran: estratégicos, de soporte y transaccionales, ...
    18 páginas : figuras.
  • Responsabilidades de la oficina de control interno como tercera línea de defensa frente a la evaluación de la gestión del riesgo en las entidades del sector público 

    Castillo Chitiva, Yerily Isabel (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-07-26
    En este ensayo da a conocer cuál es la responsabilidad de la oficina de control interno en la evaluación de la gestión de los riesgos en entidades del sector público; partiendo de los lineamientos dados por la normatividad ...
    25 páginas : figuras.
  • Acercamiento y análisis de los roles de las oficinas de control interno 

    Morales Sarmiento, Lina Alejandra (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-07-26
    La expedición de los decretos reglamentarios que determinan y actualizan los roles de las Oficinas de Control Interno, específicamente el (Decreto 1537, 2001) y el (Decreto 648, 2017) respectivamente, dan luz de la importancia ...
    35 páginas : gráficos.
  • Falencias de control interno del área financiera en las IPS en Colombia 

    Galindo Cuervo, Flor Marina (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-07-26
    Durante los últimos tiempos el sector salud ha presentado cambios importantes, debido a la regulación vigente colombiana, a la creación de red de prestación de servicios de salud y la regulación en medicamentos y tratamientos ...
    26 páginas : gráficos.
  • Control interno vs el fraude sector asegurador 

    Rodríguez Vargas, John Alexander (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
    Fecha de creación:2018-06-16
    Fecha de publicación:2018-07-24
    Las cifras de fraude en el sector asegurador no son alentadoras, cada vez crece más este fenómeno, los mayores dolos se comenten en el pago de indemnizaciones, de siniestros de automóviles, seguros obligatorios “SOAT” y ...
    26 páginas.

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