ATENCIÓN: A partir del 6 de diciembre se restringe el cargue de trabajos de grado por autoarchivo. Lo anterior, obedece a ajustes generales que se van a realizar al repositorio. Estará disponible nuevamente el 1 de enero del 2020. De antemano disculpas por los inconvenientes que esto pueda ocasionar. Atentamente, Dirección Red de Bibliotecas UMNG

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    • Acciones prioritarias para la mejora en el nivel de madurez del sistema de control interno del Instituto Caro y Cuervo 

      Salamanca Alonso, Carlos Arturo (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2014-07-05
      Fecha de publicación:2015-03-09
      En el presente trabajo final el autor se propone, en primer lugar, identificar las falencias que afectaron la evaluación del Sistema de Control Interno en el Instituto Caro y Cuervo para la vigencia de 2013, en cada uno ...
    • Acercamiento y análisis de los roles de las oficinas de control interno 

      Morales Sarmiento, Lina Alejandra (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2018-06-16
      Fecha de publicación:2018-07-26
      La expedición de los decretos reglamentarios que determinan y actualizan los roles de las Oficinas de Control Interno, específicamente el (Decreto 1537, 2001) y el (Decreto 648, 2017) respectivamente, dan luz de la importancia ...
      35 páginas : gráficos.
    • Actualización del manual de funciones de la alcaldía municipal de Iza - departamento de Boyacá 

      Cubides Moreno, Patricia Isabel (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2014-04-26
      Fecha de publicación:2014-07-28
      Actualmente, las herramientas de gestión han tomado gran relevancia en la consecución de la productividad de cualquier clase de empresa. Por esta razón, se presenta una propuesta para actualizar el manual de funciones de ...
    • Actualización del mapa de riesgos de atención a la comunidad (ACO) en el hospital Pablo VI Bosa 

      Alfonso Rojas, Jeasson (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2014-04-26
      Fecha de publicación:2014-07-24
      Para el Hospital Pablo VI Bosa I Nivel E.S.E., siendo un entidad acreditada y con vísperas de que su acreditación pase de ser una acreditación básica a una acreditación con excelencia no solo en la calidad de sus procesos ...
    • Administración del riesgo en entidades públicas y privadas 

      González Gil, Luz Miryam Margarita; Parada Quiroga, Jairo Ricardo (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2013
      Fecha de publicación:2013-09-16
      Para abordar el paralelo de la administración del riesgo en el ámbito público o privado, debemos retroceder en el tiempo a los años 90, donde las políticas del Neoliberalismo, empiezan a mostrar cambios radicales para crear ...
    • Administración del riesgo frente al proceso de cobranzas de una entidad financiera 

      Bernal Davila, Luisa Camila (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2017-03-26
      Fecha de publicación:2017-08-16
      Para las empresas del sector financiero el proceso de cobranzas se convierte en un eje fundamental posterior a la colocación de sus productos, a causa de que este tiene por objetivo la recuperación de los recursos puestos ...
    • Alcance del control interno en la cartera del sector asegurador 

      Polanía Collazos, Andrés Mauricio (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en control interno)
      Fecha de creación:2011
      Fecha de publicación:2012-06-20
      El ensayo tiene como finalidad mostrar las diferentes situaciones de riesgo que deben contemplar los modelos de control interno en la cartera del sector asegurador colombiano y que, para mitigar las irregularidades, deben ...
    • Análisis comparativo entre el sistema QHSE calidad, salud ocupacional, seguridad y ambiente, normas NTC - ISO 9001 14001 y OHSAS 18001 y el sistema de control interno 

      Rubiano Saldaña, Ruth (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2012
      Fecha de publicación:2012-10-11
      Este ensayo tuvo como objetivo exponer el análisis entre el sistema de gestión QHSE (calidad, salud, seguridad y ambiente, normas NTC - ISO 9001 14001 y OHSAS 18001 y el sistema de control interno conocidos en el ámbito ...
    • Análisis de la cartelización empresarial desde la óptica del control interno 

      Castro Riveros, Myriam Eliana (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2018-06-16
      Fecha de publicación:2018-09-15
      La cartelización empresarial es un delito asociado a la corrupción, por medio del cual algunas empresas se alían afectando la libre competencia. A través del material recopilado y analizado, se identificaron algunos de los ...
    • Análisis de la gestión de cobro telefónico de un banco en la ciudad de Bogotá D.C. 

      Contreras Penagos, Javier Eduardo (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2014-05-02
      Fecha de publicación:2014-07-19
      Este trabajo tiene como objeto presentar los casos más representativos en los cuales se quejan los consumidores financieros en la gestión de cobro telefónico del Banco Pichincha, análisis realizado en el periodo comprendido ...
    • Análisis de la gestión documental en el Modelo de Control Interno MECI 

      Gil Buitrago, Mayra Alejandra (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2015-08-03
      Fecha de publicación:2015-09-14
      Se presentan los conceptos introductorios de temática planteada;se enuncian las diferentes problemáticas resultantes de la ausencia o mala aplicación de prácticas documentales y su repercusión en las organizaciones, ...
    • Análisis de riesgo en los sistemas de información 

      Bustos Gutiérrez, Sandra Patricia; Sánchez Villegas, José (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2013
      Fecha de publicación:2013-09-16
      Lo que se quiere lograr con este ensayo es generar conciencia y realizar un análisis de riesgos de las posibles amenazas a las que se ven expuestos los sistemas de información en las organizaciones o en las personas, por ...
    • Análisis del clima laboral en el área operativa; oficina Kennedy de fundación mundo mujer entre 2013-2014 

      Cifuentes Guerrero, Ligia Xiomara (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2014-05-01
      Fecha de publicación:2014-07-28
      Teniendo en cuenta la importancia del clima organizacional dentro de una estructura empresarial y de cómo esta tiene un alto grado de correlación e impacto con respecto a niveles de calidad de los productos o servicios que ...
    • Análisis del estado actual del control interno en el proceso misional de la agencia de viajes y operador de eventos B&G 

      Suárez Gómez, Jenny Catalina (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2019-06-08
      Fecha de publicación:2019-08-15
      Este ensayo busca identificar el estado actual de los puntos de control que existen en el proceso misional de la Agencia de Viajes y Operador de Eventos BOG&GO COLOMBIA TRAVEL, también busca resaltar cuáles son los factores ...
    • Análisis del modelo de control interno en la Policía Nacional Dependencia de Turismo 

      Ariza, Alexander Arturo (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2015-07-31
      Fecha de publicación:2015-09-16
      El control interno se presenta como una de las herramientas más efectivas para el cumplimiento de objetivos institucionales, más aun en el caso de las entidades públicas y específicamente de la policía de turismo que han ...
    • Análisis e identificación de riesgos en las entradas manuales de diario y afectación en el reporte financiero 

      Zambrano Rincón, Nelson Enrique (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2017-03-26
      Fecha de publicación:2017-06-27
      El presente documento está enfocado en determinar y analizar la importancia que tienen los riesgos asociados a los asientos de contabilidad y los estados financieros, con el fin de mostrar los impactos en la información ...
    • El análisis financiero como herramienta fundamental para la detección de aspectos críticos en una pyme del sector comercial 

      Benavides Sogamoso, Ditier Alexander (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2015-01-19
      Fecha de publicación:2015-04-15
      El Análisis Financiero es un producto de la contabilidad, el Balance General y el Estado de Resultados son insumo fundamental, no obstante, estos estados financieros consolidan la información de manera plana e individual, ...
    • Análisis forense de dos de los fraudes más representativos del sector salud: el cartel de la hemofilia y el desfalco a través de los recobros 

      Fragozo Sarmiento, Deisy Liliana (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2019-06-08
      Fecha de publicación:2019-09-13
      Las irregularidades descritas en esta investigación confirman el débil control fiscal en las entidades que manejan los recursos de la salud. Es acertado preguntarse por qué los defraudadores gozan hoy de su libertad aunque ...
    • Análisis y estudio de viabilidad en la implementación del servicio de imágenes diagnósticas bajo la modalidad de negocio Joint Venture, en el dispensario médico Héroes del Sumapaz 

      Ortiz Claros, Jesús Alberto (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno)
      Fecha de creación:2013-11-28
      Fecha de publicación:2014-02-26
      La salud más que una obligación del Estado, es el bienestar del que todo colombiano debe gozar al ser un derecho constitucional, tal como se evidencia en el artículo 48 de la Carta magna: Se garantiza a todos los ...
    • Aplicabilidad de los principios de eficacia, eficiencia y economía de los recursos en el control interno en Colombia 

      Castaño Moreno, Jorge Lino (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de ciencias económicas, Especialización en control interno)
      Fecha de creación:2011
      Fecha de publicación:2012-10-11
      Este ensayo está enfocado hacer un breve relato de Control Interno de sus antecedentes y las normas que la rigen en el sector público en el panorama colombiano, observando de esta forma su incidencia a través de la historia ...