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    • Control interno en la mejora de procesos operativos en un servicio de catering 

      Cucaita, Astrid Rubiela (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      Este ensayo busca identificar como en un proceso de Catering los controles son vitales para cumplir la promesa de venta al cliente. Se requiere asegurar que cada fase de este proceso tenga un punto de control que permita ...
    • Plan anticorrupción en el modelo integrado de planeación y gestión versión 2 mipg v2 

      Espitia Peña, Olga Lucia (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      Esta investigación tiene como objetivo principal establecer la importancia del modelo integrado de planeación y gestión y el impacto que pueda tener en el plan anticorrupción. Se establecería unos puntos relevantes que ...
    • Análisis de la cartelización empresarial desde la óptica del control interno 

      Castro Riveros, Myriam Eliana (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      La cartelización empresarial es un delito asociado a la corrupción, por medio del cual algunas empresas se alían afectando la libre competencia. A través del material recopilado y analizado, se identificaron algunos de los ...
    • Gestión del riesgo y planeación estratégica en la banca de microfinanzas, que permita reducir o mitigar el riesgo crediticio 

      Castañeda Aguilera, Dora Liliana (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-17)
      La banca de Microfinanzas nace como solución de productos y servicios financieros para poblaciones de escasos recursos, pero con proyectos e ideas emprendedoras que permitan sostenibilidad y capacidad de pago real. Ofrece ...
      26 páginas : figuras.
    • Control de los factores de riesgos psicosociales en los contratistas de la UMNG 

      Galindo Jiménez, Julia Clemencia (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      Con el presente trabajo, se pretende generar un mínimo de valor agregado al sistema robustecido Sistema Integrado de Gestión, que con gran esfuerzo y con el ánimo de humanizar las actividades que realiza el personal que ...
      23 páginas.
    • ¿Cuál es la importancia del control interno en la dirección de gestión humana por competencias? 

      Avendaño Bermejo, Lisbeth Yesenia (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-17)
      El control interno es una de las herramientas en la gestión del talento humano por competencias, ya que es primordial en el logro de sus objetivos organizacionales, misionales, estratégicos, evaluación y de apoyo, con la ...
      17 páginas.
    • Incidencia y trascendencia del modelo coso como referente en los elementos del control interno establecidos en la circular básica contable (circular externa 100 de 1995) 

      Ramos Segura, Martha Alexandra (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      Conceptualización de los elementos del sistema de control interno mencionados en la circular básica contable, además de los modelos COSO, y cuales han sino los cambios realizados en cada uno de los modelos publicados hasta ...
      21 páginas : figuras.
    • ¿Cómo puede afectar la definición de la situación militar la defensa y seguridad nacional de los colombianos? 

      Galeano Valbuena, Nixon William (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-15)
      La presente investigación busca determinar las dificultades para los reemplazos del personal de soldados en el ejército, los cambios en la ley de reclutamiento, control reservas y movilización, como también las consecuencias ...
      25 páginas.
    • Sistemas de información, contribución al control interno en el sector financiero 

      Páez Nieto, Claudia C. (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      En el presente ensayo de investigación se plantean los conceptos de Sistemas de Información, tipos de sistemas según la utilidad de la información entre los que se encuentran: estratégicos, de soporte y transaccionales, ...
      18 páginas : figuras.
    • Responsabilidades de la oficina de control interno como tercera línea de defensa frente a la evaluación de la gestión del riesgo en las entidades del sector público 

      Castillo Chitiva, Yerily Isabel (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      En este ensayo da a conocer cuál es la responsabilidad de la oficina de control interno en la evaluación de la gestión de los riesgos en entidades del sector público; partiendo de los lineamientos dados por la normatividad ...
      25 páginas : figuras.
    • Acercamiento y análisis de los roles de las oficinas de control interno 

      Morales Sarmiento, Lina Alejandra (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      La expedición de los decretos reglamentarios que determinan y actualizan los roles de las Oficinas de Control Interno, específicamente el (Decreto 1537, 2001) y el (Decreto 648, 2017) respectivamente, dan luz de la importancia ...
      35 páginas : gráficos.
    • Falencias de control interno del área financiera en las IPS en Colombia 

      Galindo Cuervo, Flor Marina (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      Durante los últimos tiempos el sector salud ha presentado cambios importantes, debido a la regulación vigente colombiana, a la creación de red de prestación de servicios de salud y la regulación en medicamentos y tratamientos ...
      26 páginas : gráficos.
    • Control interno vs el fraude sector asegurador 

      Rodríguez Vargas, John Alexander (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2018-06-16)
      Las cifras de fraude en el sector asegurador no son alentadoras, cada vez crece más este fenómeno, los mayores dolos se comenten en el pago de indemnizaciones, de siniestros de automóviles, seguros obligatorios “SOAT” y ...
      26 páginas.
    • Resultados recurrentes identificados en la evaluación al sistema de control interno en las organizaciones 

      Vela Beltrán, Ingrid Katerine (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2017-09-24)
      Toda organización debe tener establecidos controles desde los inicios de operación, es por ello que el control interno juega un papel muy importante hoy en día debido a que se convierte en un mecanismo que le permite a la ...
      21 páginas.
    • Aplicación de los nuevos roles de la oficina de control interno de la sociedad hotelera Tequendama S.A de acuerdo a las disposiciones dadas por el departamento de función pública en el decreto 648 de 2017 

      Molano Vivas, Henry Arturo (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2017-10-10)
      Con la expedición del Decreto Reglamentario 648 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual modifica e imparte nuevas instrucciones a las Oficinas de Control Interno, y la Sociedad Hotelera ...
      25 páginas : gráficos.
    • Control de la evasión de los impuestos tributarios en las empresas privadas colombianas 

      Jurado Jurado, Nancy Zoley (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2017-09-23)
      Las empresas colombianas se ven enfrentadas diariamente a diversos factores internos y externos que pueden poner en riesgo el desarrollo de su actividad, como son la competencia, la situación económica del país y la constante ...
      24 páginas : tablas.
    • La importancia de los sistemas de administración de riesgos – el riesgo como una oportunidad y no una amenaza 

      Nieves Espitia, Erik Humberto (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2017-09-25)
      El entorno de las empresas es cambiante e incierto y todas las organizaciones deben enfrentar eventos que afecten sus objetivos de negocio, bien sea como riesgos o como oportunidades. Por lo tanto, la identificación, ...
      26 páginas : tablas.
    • El control interno en el posconflicto 

      Poveda Rozo, Duvan Hernando (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2017-09-23)
      En el presente ensayo investigativo se quiere dar a conocer el proceso de posconflicto obtenido entre el gobierno colombiano y el grupo al margen de la ley llamado las Farc y como se debe ejercer un control en el inicio ...
      20 páginas : gráficos.
    • Ley SOX: Herramienta de la auditoria para combatir la corrupción 

      Frade Rodríguez, Claudia Milena (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2017-09-25)
      La economía de Colombia se ve afectada por la corrupción, diariamente se conocen casos nuevos de enriquecimiento ilícito por los ejecutivos de las compañías, esto debido a falta de cultura organizacional y un control interno ...
      25 páginas.
    • Aumento de productividad de las PYMES en Colombia con la implementación de sistemas de control interno 

      Prieto Peña, Ivan Javier (Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ciencias Económicas, Especialización en Control Interno, 2017-10-10)
      El presente ensayo se enfoca en la necesidad que se evidencia en las pymes de Colombia de fortalecerse y aumentar sus niveles de competitividad a través de eficientes sistemas de control interno. A lo largo del mismo se ...
      22 páginas : gráficos.